2026年3月16日至4月30日,广州市天河区审计局派出审计组对我局2025年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。我局于2026年6月22日收到广州市天河区审计局送达的《审计报告》(穗天审报〔2026〕1号)。对照审计组指出的限期整改问题,我局高度重视、认真研究、逐项整改,积极推进我局预算执行和财政收支规范管理。现将审计整改结果公告如下:
一是关于未按规定登记银行存款日记账的问题,我局已对银行存款日记账进行补登记。今后将银行存款台账管理纳入财务月度常规自查项,每季度开展一次专项核查,坚决杜绝同类问题再次发生,全面夯实会计基础工作,提升规范化水平。
二是关于合同履约风险防范不到位的问题,我局已及时就相关合同签订补充协议,明确了合同履行中相关责任的划分。同时组织专题学习,切实提升经办人员风险防范与规范履职意识,从源头规避合同管理疏漏,筑牢履约风险防线。
三是关于未按工作进度及时使用市级财政资金支付“两员”劳务费用的问题,我局已通过二次分配方式拨付各街道。
四是关于对下拨街道经费监管不到位的问题,我局已制定出台内部监管工作规范,从制度上保障经费支出的规范性,建立常态化监管机制,动态监控经费流向和执行进度。
五是关于部分资金流转未进行会计核算的问题,我局已立行立改,按照有关规定进行核算,保证会计信息真实、完整。
六是关于无发票报销劳务费用的问题,我局采取有效措施规范劳务费用支出管理,并进一步加强财务票据审核,完善内控流程,切实堵塞财务管理漏洞,确保各项支出规范有序。
七是关于差旅费超预算支出的问题,我局将在今后的工作中强化预算刚性约束,坚决杜绝同类问题发生。
特此公告。
广州市天河区统计局
2026年8月19日





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